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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002516
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95454
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749

Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-100941
Monto Contrato
₲ 302.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.912.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.912.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279947
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TELÉFONOS Y CENTRALES TELEFÓNICAS DE LA SUBSCRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios