Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
024-01/12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-61213
Monto Contrato
₲ 41.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.629.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.629.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud