Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002646
Monto de la Factura
₲ 14.133.336
Nro. Solicitud de Transferencia
36222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.133.336
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-36933
Monto Contrato
₲ 130.732.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.885.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.885.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3