Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 14.675.466
Nro. Solicitud de Transferencia
109940
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.675.466
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA
RUC
2354866-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35493
Monto Contrato
₲ 127.967.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.009.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.009.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3