Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 2.041.200
Nro. Solicitud de Transferencia
116237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.041.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA
RUC
2354866-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35493
Monto Contrato
₲ 127.967.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.009.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.009.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3