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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 1.088.378
Nro. Solicitud de Transferencia
107014
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.378

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA
RUC
2354866-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35493
Monto Contrato
₲ 127.967.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.009.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.009.202

Datos de la Licitación

ID de Licitación
217514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3