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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 8.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88146
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.732.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-24973
Monto Contrato
₲ 202.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.451.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.451.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213750
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3