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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008717
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87644
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-27696
Monto Contrato
₲ 79.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.376.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.376.196

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3