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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-1799663
Monto de la Factura
₲ 14.575.170
Nro. Solicitud de Transferencia
78964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.728.749

Retención DNCP
₲ 51.411
Retención IVA
₲ 397.505
Retención Renta
₲ 397.505
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196166
Monto Contrato
₲ 40.463.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.113.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.113.373

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma