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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004730
Monto de la Factura
₲ 91.250
Nro. Solicitud de Transferencia
68785
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.913

Retención DNCP
₲ 337
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195232
Monto Contrato
₲ 42.714.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.730.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.730.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"