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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008527
Monto de la Factura
₲ 61.315.250
Nro. Solicitud de Transferencia
174610
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.754.506

Retención DNCP
₲ 216.276
Retención IVA
₲ 1.672.234
Retención Renta
₲ 1.672.234
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187870
Monto Contrato
₲ 758.049.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.681.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.681.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368561
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)