Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002644
Monto de la Factura
₲ 45.324.550
Nro. Solicitud de Transferencia
189669
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.692.430
Retención DNCP
₲ 159.872
Retención IVA
₲ 1.236.124
Retención Renta
₲ 1.236.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187870
Monto Contrato
₲ 758.049.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.681.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.681.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368561
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)