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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005511
Monto de la Factura
₲ 15.057.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19152
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.182.600

Retención DNCP
₲ 53.110
Retención IVA
₲ 410.645
Retención Renta
₲ 410.645
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187870
Monto Contrato
₲ 758.049.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.681.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.681.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368561
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)