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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009769
Monto de la Factura
₲ 1.148.800
Nro. Solicitud de Transferencia
197781
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.555

Retención DNCP
₲ 4.245
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195889
Monto Contrato
₲ 51.421.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.645.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.645.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381058
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)