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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000719
Monto de la Factura
₲ 1.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189643
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.916

Retención DNCP
₲ 6.084
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195892
Monto Contrato
₲ 16.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.539.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.539.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381058
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)