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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018769
Monto de la Factura
₲ 6.636.198
Nro. Solicitud de Transferencia
137407
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.277.102

Retención DNCP
₲ 23.791
Retención IVA
₲ 151.355
Retención Renta
₲ 183.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
34-2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188647
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.332.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.332.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368308
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)