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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083879
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195900
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.001.595

Retención DNCP
₲ 7.495
Retención IVA
₲ 57.955
Retención Renta
₲ 57.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165092
Monto Contrato
₲ 242.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.034.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.558.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia