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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 1.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140968
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.371.316

Retención DNCP
₲ 5.139
Retención IVA
₲ 39.327
Retención Renta
₲ 26.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143200
Monto Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.651.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.651.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia