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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64535
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727

Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140047
Monto Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.111.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.111.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326983
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 03/2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TRANSMISORA DE ZP1 RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE DE LA SICOM - PLURIANUAL 2017-2018.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación