Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64535
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140047
Monto Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.111.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.111.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326983
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 03/2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TRANSMISORA DE ZP1 RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE DE LA SICOM - PLURIANUAL 2017-2018.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación