Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016480
Monto de la Factura
₲ 7.034.327
Nro. Solicitud de Transferencia
45996
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.822.935
Retención DNCP
₲ 26.962
Retención IVA
₲ 46.868
Retención Renta
₲ 137.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-137905
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.115.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.115.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326938
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 01/2017, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación