Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014983
Monto de la Factura
₲ 13.105.254
Nro. Solicitud de Transferencia
131756
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.689.278
Retención DNCP
₲ 49.917
Retención IVA
₲ 111.379
Retención Renta
₲ 254.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-137905
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.115.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.115.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326938
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 01/2017, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación