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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034012
Monto de la Factura
₲ 5.208.805
Nro. Solicitud de Transferencia
146997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.001.113

Retención DNCP
₲ 19.755
Retención IVA
₲ 35.192
Retención Renta
₲ 152.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-144370
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.453.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.453.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura