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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033839
Monto de la Factura
₲ 3.768.668
Nro. Solicitud de Transferencia
146997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.621.993

Retención DNCP
₲ 14.346
Retención IVA
₲ 21.410
Retención Renta
₲ 110.919
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-144370
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.453.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.453.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura