Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035380
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22004
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.417
Retención DNCP
₲ 1.129
Retención IVA
₲ 8.727
Retención Renta
₲ 8.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-144370
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.453.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.453.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura