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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025456
Monto de la Factura
₲ 11.183.349
Nro. Solicitud de Transferencia
64591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.853.160

Retención DNCP
₲ 42.949
Retención IVA
₲ 68.114
Retención Renta
₲ 219.126
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135719
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.537.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.537.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas