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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043697
Monto de la Factura
₲ 24.689.520
Nro. Solicitud de Transferencia
45728
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.944.254

Retención DNCP
₲ 94.586
Retención IVA
₲ 168.096
Retención Renta
₲ 482.584
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-136483
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.353.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.353.748

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323506
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Nacionales, Internacionales y Servicios Conexos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala