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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001836
Monto de la Factura
₲ 5.607.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.281.387

Retención DNCP
₲ 19.777
Retención IVA
₲ 152.918
Retención Renta
₲ 152.918
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151075
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.172.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.172.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335976
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social