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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 9.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.310.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
2/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8495
Monto Contrato
₲ 33.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.428.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.428.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198853
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero