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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 27.039.042
Nro. Solicitud de Transferencia
21881
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2011
Fecha de la Transferencia
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.039.042

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13566
Monto Contrato
₲ 195.242.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.671.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.671.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197123
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical