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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 97.621.140
Nro. Solicitud de Transferencia
89182
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.621.140

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13566
Monto Contrato
₲ 195.242.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.671.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.671.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197123
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical