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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0166168
Monto de la Factura
₲ 170.313
Nro. Solicitud de Transferencia
101741
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.313

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-11708
Monto Contrato
₲ 54.258.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.242.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.242.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)