Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 6.032.550
Nro. Solicitud de Transferencia
95902
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.032.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-11439
Monto Contrato
₲ 62.224.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.174.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.174.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197167
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles, Vestuarios y Afines
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL