Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 41.524.292
Nro. Solicitud de Transferencia
101473
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.524.292
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-19483
Monto Contrato
₲ 449.933.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.681.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.681.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202578
Nombre de la Licitación
Construccion de Aulas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud