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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 11.757.993
Nro. Solicitud de Transferencia
49577
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.757.993

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-19483
Monto Contrato
₲ 449.933.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.681.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.681.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202578
Nombre de la Licitación
Construccion de Aulas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud