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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 3.011.933
Nro. Solicitud de Transferencia
25997
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.011.933

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3087
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.110.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.110.735

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199516
Nombre de la Licitación
DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones