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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000494
Monto de la Factura
₲ 45.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.560.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6762
Monto Contrato
₲ 45.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.326.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.326.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico