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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000706
Monto de la Factura
₲ 3.620.275
Nro. Solicitud de Transferencia
53390
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.620.275

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3847
Monto Contrato
₲ 16.327.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.761.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.761.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195702
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo