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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018095
Monto de la Factura
₲ 620.272
Nro. Solicitud de Transferencia
154116
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.250

Retención DNCP
₲ 2.188
Retención IVA
₲ 16.917
Retención Renta
₲ 16.917
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160298
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.791.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.791.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348811
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico