Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018469
Monto de la Factura
₲ 4.353.140
Nro. Solicitud de Transferencia
192028
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.341
Retención DNCP
₲ 15.355
Retención IVA
₲ 118.722
Retención Renta
₲ 118.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160298
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.791.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.791.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348811
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico