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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 3.085.524
Nro. Solicitud de Transferencia
149888
Fecha Solicitud de Transferencia
02-12-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.906.339

Retención DNCP
₲ 10.883
Retención IVA
₲ 84.151
Retención Renta
₲ 84.151
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160298
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.791.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.791.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348811
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico