Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 63.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68239
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.459.359
Retención DNCP
₲ 250.841
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.279.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-153151
Monto Contrato
₲ 712.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.537.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.537.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339000
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico