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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004494
Monto de la Factura
₲ 621.600
Nro. Solicitud de Transferencia
170422
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.501

Retención DNCP
₲ 2.193
Retención IVA
₲ 16.953
Retención Renta
₲ 16.953
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-158606
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.351.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.351.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340405
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico