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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005659
Monto de la Factura
₲ 10.587.132
Nro. Solicitud de Transferencia
77449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.068.170

Retención DNCP
₲ 37.729
Retención IVA
₲ 288.740
Retención Renta
₲ 192.493
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-86646
Monto Contrato
₲ 466.744.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.865.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.865.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267111
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOPORTES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico