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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002414
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.145

Retención DNCP
₲ 855
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-86080
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.512.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.512.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266944
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico