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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001462
Monto de la Factura
₲ 2.373.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.256.680

Retención DNCP
₲ 8.457
Retención IVA
₲ 64.718
Retención Renta
₲ 43.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
115/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-95717
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.155.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.155.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272485
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico