Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 648.400
Nro. Solicitud de Transferencia
95060
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88093
Monto Contrato
₲ 33.961.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.147.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.147.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3