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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 2.268.066
Nro. Solicitud de Transferencia
76363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.156.889

Retención DNCP
₲ 8.083
Retención IVA
₲ 61.856
Retención Renta
₲ 41.238
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
104/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95999
Monto Contrato
₲ 68.686.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.130.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.130.196

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3