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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140626
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-91757
Monto Contrato
₲ 11.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.758.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.758.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271098
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2