Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126217
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95501
Monto Contrato
₲ 343.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.747.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.747.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271113
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2